|
|
Faktúra |
FP2014/119
|
jedálne kupóny
|
2 424,42 |
s DPH |
|
|
20.06.2014 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
20.06.2014 |
|
|
Faktúra |
FP2014/120
|
fólia na okno
|
38,25 |
s DPH |
|
|
23.06.2014 |
DIMEX - SLOVENSKO s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
23.06.2014 |
|
|
Faktúra |
FP2014/121
|
vodné
|
296,81 |
s DPH |
|
|
26.06.2014 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
26.06.2014 |
|
|
Faktúra |
FP2014/122
|
tonery
|
72,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2014 |
Anadia s.r.o.,050 01 Revúca |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
24.06.2014 |
|
|
Faktúra |
FP2014/123
|
odborná literatúra
|
41,20 |
s DPH |
|
|
26.06.2014 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
26.06.2014 |
|
|
Faktúra |
FP2014/124
|
čistiace potreby
|
117,98 |
s DPH |
|
|
26.06.2014 |
BRISTON s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
26.06.2014 |
|
|
Faktúra |
FP2014/125
|
odborná literatúra
|
89,90 |
s DPH |
|
|
26.06.2014 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
26.06.2014 |
|
|
Faktúra |
FP2014/126
|
mobilné služby
|
3,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2014 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
FP2014/127
|
mobilné služby
|
16,99 |
s DPH |
|
|
30.06.2014 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
FP2014/128
|
mobilné služby
|
27,44 |
s DPH |
|
|
30.06.2014 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
FP2014/129
|
mobilné služby
|
83,93 |
s DPH |
|
|
30.06.2014 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
FP2014/130
|
mobilné služby
|
60,06 |
s DPH |
|
|
30.06.2014 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
FP2014/131
|
servisné práce
|
100,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2014 |
GIGACOMP s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
08.07.2014 |
|
|
Faktúra |
FP2014/132
|
grafika, veľkopľošná reklama, tabuľa
|
50,79 |
s DPH |
|
|
04.07.2014 |
Vytnes s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
04.07.2014 |
|
|
Faktúra |
FP2014/132
|
grafika, veľkopľošná reklama, tabuľa
|
50,79 |
s DPH |
|
|
04.07.2014 |
Vytnes s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
04.07.2014 |
|
|
Faktúra |
FP2014/133
|
zemný plyn
|
2 117,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2014 |
SPP a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
07.07.2014 |
|
|
Faktúra |
FP2014/134
|
servisné práce
|
100,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2014 |
GIGACOMP s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
08.07.2014 |
|
|
Faktúra |
FP2014/135
|
telekomunikačné služby
|
78,08 |
s DPH |
|
|
04.07.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
04.07.2014 |
|
|
Faktúra |
FP2014/136
|
mesačný poplatok - hovorné
|
3,98 |
s DPH |
|
|
30.07.2014 |
SWAN a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
30.07.2014 |
|
|
Faktúra |
FP2014/137
|
pedagogická dokumentácia
|
398,66 |
s DPH |
|
|
04.09.2014 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
04.09.2014 |