|
|
Faktúra |
FP2015/198
|
mobilné služby
|
92,95 |
s DPH |
7510023860
|
|
23.11.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
18.01.2017 |
|
|
Faktúra |
FP2015/177
|
mobilné služby
|
92,95 |
s DPH |
7509062260
|
|
20.10.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
18.01.2017 |
|
|
Faktúra |
FP2015/152
|
mobilné služby
|
92,95 |
s DPH |
7508095106
|
|
21.09.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
FP2015/141
|
mobilné služby
|
92,95 |
s DPH |
7507128939
|
|
24.08.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
FP2015/134
|
mobilné služby
|
92,95 |
s DPH |
7506165228
|
|
05.08.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
FP2015/111
|
Mobilné služby
|
92,95 |
s DPH |
7505186625
|
|
17.06.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
16.01.2017 |
|
|
Faktúra |
FP2015/090
|
Mobilné služby
|
92,95 |
s DPH |
7504210129
|
|
18.05.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
16.01.2017 |
|
|
Faktúra |
FP2015/078
|
Mobilné služby
|
92,95 |
s DPH |
7503242235
|
|
22.04.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
16.01.2017 |
|
|
Faktúra |
FP2015/057
|
Mobilné služby
|
92,95 |
s DPH |
7502276193
|
|
19.03.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
16.01.2017 |
|
|
Faktúra |
FP2015/036
|
Mobilné služby
|
105,89 |
s DPH |
7501310594
|
|
16.02.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
16.01.2017 |
|
|
Faktúra |
FP2015/026
|
Mobilné služby 15.12. - 14.01.2015
|
88,12 |
s DPH |
7500349898
|
|
05.02.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
16.01.2017 |
|
|
Faktúra |
FP2016/002
|
preplatok plyn
|
-5 389.89 |
s DPH |
7452091793
|
|
18.01.2016 |
SPP a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
18.01.2017 |
|
|
Faktúra |
FP2017/003
|
nedoplatok - plyn
|
1 326,04 |
s DPH |
7443256562
|
|
18.01.2017 |
SPP a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
FP2015/014
|
Mobilné služby
|
88,12 |
s DPH |
7411494540
|
|
14.01.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
16.01.2017 |
|
|
Faktúra |
FP2017/134
|
preplatok - plyn
|
-303,58 |
s DPH |
7401248279
|
|
06.06.2017 |
SPP a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
FP2017/119
|
nedoplatok - plyn
|
3 090,52 |
s DPH |
7401247950
|
|
22.05.2017 |
SPP a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
FP2015/218
|
plyn - preplatok
|
171,53 |
s DPH |
7401223794
|
|
04.12.2015 |
SPP a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
18.01.2017 |
|
|
Faktúra |
FP2015/091
|
zemný plyn nedoplatok
|
5 242,94 |
s DPH |
7401216401
|
|
18.05.2015 |
SPP a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
16.01.2017 |
|
|
Faktúra |
FP2015/025
|
Prednáška "Dievčatá z Venuše, Chlapci z Marsu"
|
36,00 |
s DPH |
74/041
|
|
05.02.2015 |
MP Education s. r. o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
16.01.2017 |
|
|
Faktúra |
FP2015/071
|
Záloha za plyn
|
1 655,00 |
s DPH |
7323128646
|
|
08.04.2015 |
SPP a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
16.01.2017 |