|
|
Faktúra |
FP2014/178
|
vodné
|
120,23 |
s DPH |
|
|
03.10.2014 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
FP2014/189
|
telekomunikačné služby
|
92,62 |
s DPH |
|
|
03.10.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
FP2014/187
|
zemný plyn
|
2 117,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2014 |
SPP a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
FP2014/186
|
Školské vzdelávacie programy
|
42,91 |
s DPH |
|
|
03.10.2014 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
FP2014/185
|
jedálne kupóny
|
2 182.69 |
s DPH |
|
|
03.10.2014 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
FP2014/184
|
kancelárske potreby
|
95,20 |
s DPH |
|
|
03.10.2014 |
Vytnes s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
FP2014/179
|
telekomunikačné služby
|
3,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2014 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
FP2014/175
|
čistiace potreby
|
368,45 |
s DPH |
|
|
18.09.2014 |
Mária Kánová |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
18.09.2014 |
|
|
Faktúra |
FP2014/173
|
montáž interaktívnej tabule
|
138,01 |
s DPH |
|
|
16.09.2014 |
Csaba Rási RA-EL |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
16.09.2014 |
|
|
Faktúra |
FP2014/174
|
oprava kopírky
|
37,20 |
s DPH |
|
|
12.09.2014 |
Ing. Vojtech Bódi |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
12.09.2014 |
|
|
Faktúra |
FP2014/171
|
telekomunikačné služby
|
92,03 |
s DPH |
|
|
08.09.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
08.09.2014 |
|
|
Faktúra |
FP2014/168
|
zemný plyn
|
2 117,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2014 |
SPP a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
05.09.2014 |
|
|
Faktúra |
FP2014/165
|
dezinsekcia a deratizácia
|
700,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2014 |
ELI AVT servis s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
05.09.2014 |
|
|
Faktúra |
FP2014/172
|
účtovnícke služby
|
405,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2014 |
Ing. Erika Melišíková, MiKi |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
05.09.2014 |
|
|
Faktúra |
FP2014/152
|
aSc Agenda upgrade
|
129,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2014 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
04.09.2014 |
|
|
Faktúra |
FP2014/167
|
školské potreby
|
266,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2014 |
Vytnes s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
04.09.2014 |
|
|
Faktúra |
FP2014/166
|
odborná literatúra
|
19,73 |
s DPH |
|
|
04.09.2014 |
PORADCA s.r.o, |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
04.09.2014 |
|
|
Faktúra |
FP2014/169
|
English World
|
305,60 |
s DPH |
|
|
04.09.2014 |
Distribučná agentúra AD REM |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
04.09.2014 |
|
|
Faktúra |
FP2014/170
|
tonery
|
32,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2014 |
Anadia s.r.o.,050 01 Revúca |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
04.09.2014 |
|
|
Faktúra |
FP2014/137
|
pedagogická dokumentácia
|
398,66 |
s DPH |
|
|
04.09.2014 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
04.09.2014 |