|
|
Faktúra |
FP2014/75
|
vypracovanie PD
|
480,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2014 |
Ing. Vojtech Torma |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
FP2014/84
|
odborná literatúra
|
44,80 |
s DPH |
|
|
02.05.2014 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
02.05.2014 |
|
|
Faktúra |
FP2014/85
|
odborná literatúra
|
44,80 |
s DPH |
|
|
02.05.2014 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
02.05.2014 |
|
|
Faktúra |
FP2014/83
|
jedálne kupóny
|
2 424,42 |
s DPH |
|
|
29.04.2014 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
29.04.2014 |
|
|
Faktúra |
FP2014/80
|
mobilné služby
|
27,44 |
s DPH |
|
|
28.04.2014 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
28.04.2014 |
|
|
Faktúra |
FP2014/79
|
mobilné služby
|
16,99 |
s DPH |
|
|
28.04.2014 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
28.04.2014 |
|
|
Faktúra |
FP2014/78
|
mobilné služby
|
3,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2014 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
28.04.2014 |
|
|
Faktúra |
FP2014/82
|
mobilné služby
|
47,22 |
s DPH |
|
|
28.04.2014 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
28.04.2014 |
|
|
Faktúra |
FP2014/81
|
mobilné služby
|
96,83 |
s DPH |
|
|
28.04.2014 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
28.04.2014 |
|
|
Faktúra |
FP2014/76
|
oprava PC
|
396,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2014 |
GIGACOMP s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
25.04.2014 |
|
|
Faktúra |
FP2014/73
|
telekomunikačné služby
|
41,15 |
s DPH |
|
|
24.04.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
24.04.2014 |
|
|
Faktúra |
FP2014/74
|
odborná literatúra
|
42,48 |
s DPH |
|
|
23.04.2014 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
23.04.2014 |
|
|
Faktúra |
FP2014/71
|
odborná literatúra
|
42,40 |
s DPH |
|
|
14.04.2014 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
14.04.2014 |
|
|
Faktúra |
FP2014/62
|
vodné
|
242,45 |
s DPH |
|
|
14.04.2014 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
14.04.2014 |
|
|
Faktúra |
FP2014/70
|
účtovnícke služby
|
405,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2014 |
Ing. Erika Melišíková, MiKi |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
11.04.2014 |
|
|
Faktúra |
FP2014/72
|
výmena okien a zateplenie budovy
|
11 912,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2014 |
EXEN s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
11.04.2014 |
|
|
Faktúra |
FP2014/55
|
výmena okien a zateplenie budovy
|
4 000,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2014 |
EXEN s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
11.04.2014 |
|
|
Faktúra |
FP2014/64
|
zemný plyn
|
2 117,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2014 |
SPP a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
10.04.2014 |
|
|
Faktúra |
FP2014/65
|
servisné práce
|
100,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2014 |
GIGACOMP s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
10.04.2014 |
|
|
Faktúra |
FP2014/67
|
mesačný poplatok - hovorné
|
3,98 |
s DPH |
|
|
09.04.2014 |
SWAN a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
09.04.2014 |