|
|
Faktúra |
FP2014/97
|
odborná literatúra
|
42,91 |
s DPH |
|
|
26.05.2014 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
26.05.2014 |
|
|
Faktúra |
FP2014/92
|
odborná literatúra
|
41,20 |
s DPH |
|
|
22.05.2014 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
22.05.2014 |
|
|
Faktúra |
FP2014/91
|
prenájom telocvične
|
2 938,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2014 |
Obec Jesenské |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
22.05.2014 |
|
|
Faktúra |
FP2014/89
|
telekomunikačné služby
|
41,15 |
s DPH |
|
|
21.05.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
21.05.2014 |
|
|
Faktúra |
FP2014/90
|
tonery
|
121,06 |
s DPH |
|
|
16.05.2014 |
Roman Babčan Inkarus, 974 05 Ban. Bystrica |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
16.05.2014 |
|
|
Faktúra |
FP2014/88
|
mesačný poplatok - hovorné
|
3,98 |
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
SWAN a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
FP2014/86
|
zemný plyn
|
2 117,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2014 |
SPP a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
07.05.2014 |
|
|
Faktúra |
FP2014/87
|
telekomunikačné služby
|
77,96 |
s DPH |
|
|
07.05.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
07.05.2014 |
|
|
Faktúra |
FP2014/77
|
čistiace potreby
|
275,84 |
s DPH |
|
|
07.05.2014 |
Mária Kánová |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
07.05.2014 |
|
|
Faktúra |
FP2014/75
|
vypracovanie PD
|
480,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2014 |
Ing. Vojtech Torma |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
FP2014/85
|
odborná literatúra
|
44,80 |
s DPH |
|
|
02.05.2014 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
02.05.2014 |
|
|
Faktúra |
FP2014/84
|
odborná literatúra
|
44,80 |
s DPH |
|
|
02.05.2014 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
02.05.2014 |
|
|
Faktúra |
FP2014/83
|
jedálne kupóny
|
2 424,42 |
s DPH |
|
|
29.04.2014 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
29.04.2014 |
|
|
Faktúra |
FP2014/82
|
mobilné služby
|
47,22 |
s DPH |
|
|
28.04.2014 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
28.04.2014 |
|
|
Faktúra |
FP2014/81
|
mobilné služby
|
96,83 |
s DPH |
|
|
28.04.2014 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
28.04.2014 |
|
|
Faktúra |
FP2014/80
|
mobilné služby
|
27,44 |
s DPH |
|
|
28.04.2014 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
28.04.2014 |
|
|
Faktúra |
FP2014/79
|
mobilné služby
|
16,99 |
s DPH |
|
|
28.04.2014 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
28.04.2014 |
|
|
Faktúra |
FP2014/78
|
mobilné služby
|
3,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2014 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
28.04.2014 |
|
|
Faktúra |
FP2014/76
|
oprava PC
|
396,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2014 |
GIGACOMP s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
25.04.2014 |
|
|
Faktúra |
FP2014/73
|
telekomunikačné služby
|
41,15 |
s DPH |
|
|
24.04.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
24.04.2014 |