|
|
Faktúra |
FP2014/74
|
odborná literatúra
|
42,48 |
s DPH |
|
|
23.04.2014 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
23.04.2014 |
|
|
Faktúra |
FP2014/62
|
vodné
|
242,45 |
s DPH |
|
|
14.04.2014 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
14.04.2014 |
|
|
Faktúra |
FP2014/71
|
odborná literatúra
|
42,40 |
s DPH |
|
|
14.04.2014 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
14.04.2014 |
|
|
Faktúra |
FP2014/55
|
výmena okien a zateplenie budovy
|
4 000,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2014 |
EXEN s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
11.04.2014 |
|
|
Faktúra |
FP2014/72
|
výmena okien a zateplenie budovy
|
11 912,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2014 |
EXEN s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
11.04.2014 |
|
|
Faktúra |
FP2014/70
|
účtovnícke služby
|
405,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2014 |
Ing. Erika Melišíková, MiKi |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
11.04.2014 |
|
|
Faktúra |
FP2014/65
|
servisné práce
|
100,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2014 |
GIGACOMP s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
10.04.2014 |
|
|
Faktúra |
FP2014/64
|
zemný plyn
|
2 117,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2014 |
SPP a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
10.04.2014 |
|
|
Faktúra |
FP2014/67
|
mesačný poplatok - hovorné
|
3,98 |
s DPH |
|
|
09.04.2014 |
SWAN a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
09.04.2014 |
|
|
Faktúra |
FP2014/69
|
telekomunikačné služby
|
75,59 |
s DPH |
|
|
08.04.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
FP2014/66
|
kancelárske potreby
|
23,40 |
s DPH |
|
|
08.04.2014 |
Štuller s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
FP2014/68
|
hosting, doména zsszombathyho.sk
|
84,05 |
s DPH |
|
|
03.04.2014 |
Websupport s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
03.04.2014 |
|
|
Faktúra |
FP2014/63
|
preprava
|
240,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2014 |
Mikuláš Dora |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
02.04.2014 |
|
|
Faktúra |
FP2014/59
|
mobilné služby
|
82,22 |
s DPH |
|
|
28.03.2014 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
28.03.2014 |
|
|
Faktúra |
FP2014/56
|
mobilné služby
|
3,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2014 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
28.03.2014 |
|
|
Faktúra |
FP2014/57
|
mobilné služby
|
16,99 |
s DPH |
|
|
28.03.2014 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
28.03.2014 |
|
|
Faktúra |
FP2014/58
|
mobilné služby
|
27,44 |
s DPH |
|
|
28.03.2014 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
28.03.2014 |
|
|
Faktúra |
FP2014/60
|
mobilné služby
|
76,75 |
s DPH |
|
|
28.03.2014 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
28.03.2014 |
|
|
Faktúra |
FP2014/61
|
odborná literatúra
|
42,91 |
s DPH |
|
|
28.03.2014 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
28.03.2014 |
|
|
Faktúra |
FP2014/52
|
školské potreby
|
7 021,80 |
s DPH |
|
|
27.03.2014 |
Vytnes s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
27.03.2014 |