|
|
Faktúra |
FP2014/54
|
odborná literatúra
|
41,52 |
s DPH |
|
|
24.03.2014 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
24.03.2014 |
|
|
Faktúra |
FP2014/53
|
jedálne kupóny
|
2 122,26 |
s DPH |
|
|
24.03.2014 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
24.03.2014 |
|
|
Faktúra |
FP2014/51
|
telekomunikačné služby
|
41,15 |
s DPH |
|
|
20.03.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
20.03.2014 |
|
|
Faktúra |
FP2014/49
|
oprava kopírky
|
249,12 |
s DPH |
|
|
18.03.2014 |
GIGACOMP s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
18.03.2014 |
|
|
Faktúra |
FP2014/50
|
kancelárske potreby
|
19,24 |
s DPH |
|
|
18.03.2014 |
Štuller s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
18.03.2014 |
|
|
Faktúra |
FP2014/48
|
mesačný poplatok - hovorné
|
7,49 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
SWAN a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
FP2014/47
|
telekomunikačné služby
|
78,23 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
FP2014/46
|
servisné práce
|
100,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
GIGACOMP s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
FP2014/41
|
mobilné služby
|
27,44 |
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
03.03.2014 |
|
|
Faktúra |
FP2014/43
|
mobilné služby
|
45,92 |
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
03.03.2014 |
|
|
Faktúra |
FP2014/40
|
mobilné služby
|
16,99 |
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
03.03.2014 |
|
|
Faktúra |
FP2014/39
|
mobilné služby
|
3,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
03.03.2014 |
|
|
Faktúra |
FP2014/37
|
počítačové a reklamné služby
|
300,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
Databanka firiem s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
03.03.2014 |
|
|
Faktúra |
FP2014/42
|
mobilné služby
|
95,82 |
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
03.03.2014 |
|
|
Faktúra |
FP2014/45
|
zemný plyn
|
2 117,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
SPP a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
03.03.2014 |
|
|
Faktúra |
FP2014/44
|
tonery
|
205,96 |
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
Roman Babčan Inkarus |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
03.03.2014 |
|
|
Faktúra |
FP2014/36
|
jedálne kupóny
|
1 940,96 |
s DPH |
|
|
26.02.2014 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
26.02.2014 |
|
|
Faktúra |
FP2014/35
|
odborná literatúra
|
41,84 |
s DPH |
|
|
26.02.2014 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
26.02.2014 |
|
|
Faktúra |
FP2014/33
|
odborná literatúra
|
44,80 |
s DPH |
|
|
25.02.2014 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
25.02.2014 |
|
|
Faktúra |
FP2014/34
|
odborná literatúra
|
86,43 |
s DPH |
|
|
25.02.2014 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
25.02.2014 |