|
|
Faktúra |
FP2022/140
|
prenájom telocvične za 1. polrok
|
2 938,00 |
s DPH |
|
001322
|
12.07.2022 |
Obec Jesenské |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
22.07.2022 |
01.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2022/137
|
stravné lístky
|
6 956,82 |
s DPH |
|
122036781
|
06.07.2022 |
UP Slovensko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
22.07.2022 |
01.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2022/136
|
telekom. služby
|
88,01 |
s DPH |
|
8309018548
|
04.07.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
22.07.2022 |
01.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2022/135
|
internet
|
5,00 |
s DPH |
|
12241
|
04.07.2022 |
RSNET s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
22.07.2022 |
01.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2022/134
|
učebnice
|
1 051,12 |
s DPH |
|
220100422
|
04.07.2022 |
UniKnihy.sk s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
22.07.2022 |
01.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2022/139
|
účtovníctvo
|
585,00 |
s DPH |
|
002022123
|
12.07.2022 |
Ing. Erika Melišíková, MIKI |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
22.07.2022 |
01.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2022/138
|
účtovníctvo
|
585,00 |
s DPH |
|
002022120
|
12.07.2022 |
Ing. Erika Melišíková, MIKI |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
22.07.2022 |
01.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2022/133
|
záloha za plyn
|
1 619.00 |
s DPH |
|
8630251715
|
04.07.2022 |
SPP a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
22.07.2022 |
01.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2022/132
|
Personálne riadenie - predplatné aktualizácie
|
46,95 |
s DPH |
|
202210886
|
04.07.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
22.07.2022 |
01.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2022/131
|
Školská dokumentácia - predplatné aktualizácie
|
50,55 |
s DPH |
|
202210177
|
01.07.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
22.07.2022 |
01.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2022/151
|
školské dokumenty
|
141,07 |
s DPH |
|
1222207166
|
08.08.2022 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
18.08.2022 |
01.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2022/154
|
expanzná nádrž
|
264,00 |
s DPH |
|
49092022
|
15.08.2022 |
Roller s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
18.08.2022 |
01.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2022/177
|
Tematické vých. vzdel. plány - predplatné aktualizácie
|
43,86 |
s DPH |
|
202214538
|
26.09.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
30.09.2022 |
01.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2022/167
|
telekom. služby
|
5,65 |
s DPH |
|
8313302265
|
16.09.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
20.09.2022 |
01.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2022/176
|
učebnice
|
172,00 |
s DPH |
|
3120221056
|
16.09.2022 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
30.09.2022 |
01.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2022/175
|
učebnice
|
508,00 |
s DPH |
|
3120220977
|
12.09.2022 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
30.09.2022 |
01.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2022/174
|
Výchovný program pre ŠVVZ - predplatné aktualizácie
|
47,86 |
s DPH |
|
202214855
|
26.09.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
30.09.2022 |
01.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2022/173
|
oprava šachty
|
75,16 |
s DPH |
|
22065
|
30.09.2022 |
KomPas s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
30.09.2022 |
01.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2022/172
|
montáž žalúzií
|
107,74 |
s DPH |
|
2022075
|
30.09.2022 |
RAEL s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
30.09.2022 |
01.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2022/171
|
záloha za plyn
|
1 619.00 |
s DPH |
|
8620620737
|
05.09.2022 |
SPP a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
20.09.2022 |
01.10.2022 |