|
|
Faktúra |
FP2025/264
|
nákup materiálu
|
481,75 |
s DPH |
|
250100268
|
03.12.2025 |
BARTEX BG s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
11.12.2025 |
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
FP2025/251
|
internet
|
5,00 |
s DPH |
|
12241
|
02.12.2025 |
RSNET s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
11.12.2025 |
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
FP2025/255
|
služby v oblasti šikany a kiberšikany
|
68,27 |
s DPH |
|
202522930
|
01.12.2025 |
Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
11.12.2025 |
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
FP2025/254
|
GDPR
|
48,00 |
s DPH |
|
20250702
|
01.12.2025 |
Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
11.12.2025 |
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
FP2025/252
|
účtovníctvo
|
300,00 |
s DPH |
|
2025103
|
01.12.2025 |
Ing. Erika Melišíková, MiKi |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
11.12.2025 |
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
FP2025/253
|
servisné práce
|
180,00 |
s DPH |
|
20250095
|
30.11.2025 |
Ing. Albert Máté |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
11.12.2025 |
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
FP2025/246
|
kostým
|
82,94 |
s DPH |
|
5415817671
|
28.11.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
28.11.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2025/249
|
učebnice
|
714,00 |
s DPH |
|
1135415
|
28.11.2025 |
Preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
28.11.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2025/248
|
školský geografický atlas
|
180,00 |
s DPH |
|
20250490
|
28.11.2025 |
Mapa Slovakia Trade s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
28.11.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2025/247
|
kostým
|
10,85 |
s DPH |
|
5415817723
|
28.11.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
28.11.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2025/245
|
kávovar
|
347,90 |
s DPH |
|
6844502061
|
26.11.2025 |
NAY a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
26.11.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2025/250
|
telekom. služby
|
165,78 |
s DPH |
|
0139355804
|
24.11.2025 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
11.12.2025 |
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
FP2025/242
|
oprava vodovodného potrubia
|
145,28 |
s DPH |
|
25087
|
18.11.2025 |
KomPaS s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
18.11.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2025/243
|
telekom. služby
|
6,53 |
s DPH |
|
8378842200
|
17.11.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
18.11.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2025/244
|
Tonery
|
63,15 |
s DPH |
|
250120
|
13.11.2025 |
Ing. Vojtech Bódi |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
18.11.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2025/241
|
za vykonané prehliadky, revízie
|
1 168.40 |
s DPH |
|
2501570
|
12.11.2025 |
Fabrika SK s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
18.11.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2025/239
|
servisné práce
|
7,38 |
s DPH |
|
2250047352
|
10.11.2025 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
18.11.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2025/232
|
kontrola a čistenie komínov
|
105,00 |
s DPH |
|
2025060
|
07.11.2025 |
SKLODEKOR - Szilágyi s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
07.11.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2025/236
|
zámok
|
100,00 |
s DPH |
|
250100187
|
07.11.2025 |
Okná-RS, s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
07.11.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2025/235
|
servisné práce
|
186,27 |
s DPH |
|
2250047033
|
07.11.2025 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
07.11.2025 |
08.12.2025 |