|
Faktúra |
FP2021/195
|
materiály
|
317,70 |
s DPH |
|
210100183
|
15.11.2021 |
BARTEX BG s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
19.11.2021 |
18.01.2022 |
|
Faktúra |
FP2021/205
|
medicinálne lopty
|
216,30 |
s DPH |
|
793301
|
19.11.2021 |
Radansport s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
19.11.2021 |
18.01.2022 |
|
Faktúra |
FP2021/206
|
telekom. služby
|
22,55 |
s DPH |
|
8294059267
|
15.11.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
19.11.2021 |
18.01.2022 |
|
Faktúra |
FP2021/207
|
Telesná a športová výchova - predplatné aktualizácie
|
65,45 |
s DPH |
|
502103659
|
12.11.2021 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
19.11.2021 |
18.01.2022 |
|
Faktúra |
FP2021/208
|
materiály
|
997,38 |
s DPH |
|
210100202
|
23.11.2021 |
BARTEX BG s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
23.11.2021 |
18.01.2022 |
|
Faktúra |
FP2021/209
|
pracovná odev
|
180,00 |
s DPH |
|
21001
|
23.11.2021 |
Roland BIAL |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
23.11.2021 |
18.01.2022 |
|
Faktúra |
FP2021/210
|
hygienické potreby
|
863,86 |
s DPH |
|
2101
|
23.11.2021 |
Mgr. Kinga Kordaová |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
23.11.2021 |
18.01.2022 |
|
Faktúra |
FP2021/196
|
WINASU
|
327,60 |
s DPH |
|
5590037090
|
05.11.2021 |
IVES Košice |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
19.11.2021 |
18.01.2022 |
|
Faktúra |
FP2021/194
|
telekom. služby
|
114,98 |
s DPH |
|
8293521246
|
04.11.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
19.11.2021 |
18.01.2022 |
|
Faktúra |
FP2021/177
|
telekom. služby
|
208,43 |
s DPH |
|
0139355804
|
24.10.2021 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
11.11.2021 |
18.01.2022 |
|
Faktúra |
FP2021/184
|
za kontrolu HP
|
157,20 |
s DPH |
|
2100912
|
15.11.2021 |
Šk - SERVIS s. r. o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
19.11.2021 |
18.01.2022 |
|
Faktúra |
FP2021/178
|
Personálne riadenie - predplatné aktualizácie
|
42,95 |
s DPH |
|
202119360
|
08.11.2021 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
19.11.2021 |
18.01.2022 |
|
Faktúra |
FP2021/179
|
Výchovný program pre ŠVVZ - predplatné aktualizácie
|
43,06 |
s DPH |
|
202121608
|
19.11.2021 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
19.11.2021 |
18.01.2022 |
|
Faktúra |
FP2021/180
|
Kariéra v školstve - predplatné aktualizácie
|
46,05 |
s DPH |
|
202120265
|
08.11.2021 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
19.11.2021 |
18.01.2022 |
|
Faktúra |
FP2021/181
|
Odborný podporný tím - predplatné aktualizácie
|
70,05 |
s DPH |
|
502004529
|
15.11.2021 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
19.11.2021 |
18.01.2022 |
|
Faktúra |
FP2021/182
|
predplatné aktualizácie
|
48,00 |
s DPH |
|
99485241
|
02.11.2021 |
PORADCA s.r.o, |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
19.11.2021 |
18.01.2022 |
|
Faktúra |
FP2021/183
|
predplatné aktualizácie
|
49,00 |
s DPH |
|
99809928
|
02.11.2021 |
PORADCA s.r.o, |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
19.11.2021 |
18.01.2022 |
|
Faktúra |
FP2021/185
|
za kontrolu HP, kontrola PO vodovodov
|
199,44 |
s DPH |
|
2100911
|
15.11.2021 |
Šk - SERVIS s. r. o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
19.11.2021 |
18.01.2022 |
|
Faktúra |
FP2021/193
|
internet
|
5,00 |
s DPH |
|
12241
|
04.11.2021 |
RSNET s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
19.11.2021 |
18.01.2022 |
|
Faktúra |
FP2021/186
|
Administratíva a hosp. školy - predplatné aktualizácie
|
42,39 |
s DPH |
|
202120529
|
15.11.2021 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
19.11.2021 |
18.01.2022 |