|
|
Faktúra |
FP2021/092
|
mesačný poplatok - GDPR
|
24,00 |
s DPH |
|
20211046
|
23.06.2021 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
30.06.2021 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2021/094
|
učebné materiály
|
718,07 |
s DPH |
|
2100346
|
25.06.2021 |
Zábavné učení, s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
30.06.2021 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2021/084
|
čistiace prostriedky
|
269,26 |
s DPH |
|
062021
|
02.06.2021 |
Mária Kánová |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
11.06.2021 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2021/095
|
Kariéra v školstve - predplatné aktualizácie
|
45,35 |
s DPH |
|
202111059
|
16.06.2021 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
30.06.2021 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2021/096
|
Personálne riadenie - predplatné aktualizácie
|
43,28 |
s DPH |
|
202110972
|
16.06.2021 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
30.06.2021 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2021/097
|
Integrácia v škole - predplatné aktualizácie
|
45,35 |
s DPH |
|
202111470
|
21.06.2021 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
30.06.2021 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2021/098
|
Školská dokumentácia - predplatné aktualizácie
|
47,10 |
s DPH |
|
202111341
|
21.06.2021 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
30.06.2021 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2021/099
|
Administratíva a hosp. školy - predplatné aktualizácie
|
80,91 |
s DPH |
|
202110328
|
11.06.2021 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
30.06.2021 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2021/100
|
kancelárske potreby
|
287,78 |
s DPH |
|
1212203015
|
07.06.2021 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
30.06.2021 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2021/102
|
prehliadka - tlakové nádoby
|
256,86 |
s DPH |
|
072021
|
29.06.2021 |
Ing. Alexander Pálkovács |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
30.06.2021 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2021/085
|
učebnice
|
96,48 |
s DPH |
|
102100328
|
11.06.2021 |
Expol Pedagogika s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
11.06.2021 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2021/083
|
internet
|
5,00 |
s DPH |
|
12241
|
01.06.2021 |
RSNET s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
11.06.2021 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2021/017
|
elektrina
|
2 516.00 |
s DPH |
|
0022066371
|
01.02.2021 |
SSE a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
15.02.2021 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2021/072
|
Zákony v školskej praxi - predplatné aktualizácie
|
45,35 |
s DPH |
|
202108631
|
06.05.2021 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
21.05.2021 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2021/065
|
internet
|
5,00 |
s DPH |
|
12241
|
03.05.2021 |
RSNET s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
21.05.2021 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2021/066
|
telekom. služby
|
114,98 |
s DPH |
|
8282437322
|
04.05.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
21.05.2021 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2021/067
|
učebnice
|
931,70 |
s DPH |
|
1212102900
|
14.05.2021 |
AITEC s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
21.05.2021 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2021/068
|
materiály
|
219,85 |
s DPH |
|
210100060
|
21.05.2021 |
BARTEX BG s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
21.05.2021 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2021/069
|
poplatok za komunálne odpady
|
600,00 |
s DPH |
|
1117100494
|
30.04.2021 |
Obec Jesenské |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
21.05.2021 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2021/070
|
plyn
|
1 619.00 |
s DPH |
|
8160819361
|
02.05.2021 |
SPP a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
21.05.2021 |
18.01.2022 |